4月8日,集团召开审计委员会专题会议。审计委员会全体成员、集团各部门负责人参会,党委副书记、总经理、审计委员会副主任林柳强主持会议。
会议听取集团2021年内审工作情况及2022年内审工作计划、审议通过《漳州市九龙江集团有限公司内部审计制度》,并传达学习了省委审计委员会第九次会议、市委审计委员会第五次会议精神。
林柳强指出:一是把握好变化,有效服务大局。集团内部审计应紧盯贸易、资金、工程等重点领域风险防控,科学制定审计计划,发挥审计强化风险预警机制,保障集团更好服务全市发展大局。二是建设好队伍,提升审计能力。审计人员要不断更新自身知识体系、加强老带新同时充分发挥集团审计人才库的作用,加快构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。三是运用好成果,提升审计效用。要扎实做好审计工作的“后半篇文章”,针对审计发现的问题,要加强责任担当,强化审计整改导向的运用,积极推进审计成果举一反三、标本兼治。
集团党委书记、董事长、审计委员会主任潘杰强调:一要强化政治引领,坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。要进一步提高政治站位,坚定坚决地把思想和行动统一到习近平总书记关于审计工作的重要指示精神上来,明确集团党委、董事会在内部审计工作体系建设中的核心领导地位,充分发挥审计“经济体检”作用。二要积极推动内部审计监督无死角、全覆盖。提高审计针对性,做到应审尽审、凡审必严、严肃问责。强化事前监督、事中监督,健全风险预警机制,防范化解风险隐患。三要强化审计监督,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。加强对领导干部廉洁从业和廉洁自律情况的审计,以“人”为核心,以“责任”为主线,及时关注违规违纪等苗头性问题,早发现、早报告、早提醒、早处置,督促扎牢制度笼子,修复净化政治生态,促进权力规范运行,将腐败消灭在萌芽状态。四要建立健全协调配合与整改落实机制,打通审计最后“一公里”。要加强与市审计局、国资委等有关部门的沟通联动,推进审计与财务、战略规划、纪检监察力量的有机结合,要注重审计成果的整改落实和效能转化,有效解决“病在下面,根在上面”的问题,使审计结果转化为长效审计成果,最大程度彰显审计价值。