会议传达学习了市领导对审计工作的批示精神,学习贯彻市国资委召开的2022年度市属国企审计工作会要求,研究落实2022年度市属国企审计监督重点工作的具体措施。
会议要求,一要积极推动内部审计监督无死角、全覆盖。聚焦省委、市委审计委员会精神和市委、市政府工作要求,把握监督重点,在贯彻执行党和国家重大方针政策、重大风险领域及重要子企业管控等方面,全面规范开展各类审计监督,及时揭示问题,坚持应审尽审、凡审必严、严肃问责,切实提升审计监督效能。二要建立健全协调配合与整改落实机制,打通审计最后“一公里”。压紧压实主体责任,针对审计发现问题,制定统一明确的整改销号标准和工作台账,明确“两单一表”,认真开展审计发现问题整改情况核查,坚决防止敷衍整改、虚假整改。同时,注重审计结果的整改落实和效能转化,既要持续监督问题的整改,更要推动体制机制创新,标本兼治,健全内控完善,有效解决“病在下面、根在上面”的问题。三要加强内部管理,提升管理效能。全面贯彻落实省委“提高效率、提升效能、提增效益”行动精神及市委关于干部作风“五不”问题整治要求,努力推进集团全方位高质量发展超越。